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[主觀題]

某企業適用所得稅稅率為25%。2020年12月,該企業實現營業利潤280萬元,取得營業外收入10萬元;且當

月發生的管理費用中含不得稅前扣除的業務招待費6萬元。不考慮其他因素,當月該企業發生的所得稅費用為()萬元。

A.71

B.71.5

C.72.5

D.74

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第1題

某企業適用所得稅稅率為25%。2020年該企業實現利潤總額7900萬元,且發生的管理費用中含不得稅前
扣除的業務招待費100萬元;實現其他綜合收益稅后凈額300萬元。不考慮其他因素,該企業年報利潤表“綜合收益總額”項目的本期金額為()萬元。

A.5900

B.5925

C.6200

D.6225

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第2題

某居民企業2011年境內應納稅所得額為100萬元,適用25%的企業所得稅稅率。該企業當年從境外A國子公司分回稅后收益20萬元(A國的企業所得稅稅率為20%)。則該企業2011年度在境內實際繳納的企業所得稅為()萬元。

A.25

B.26.25

C.30

D.31.25

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第3題

某企業20032009年的盈虧(萬元)情況如下表,該企業適用的企業所得稅稅率為25%,則該企業2009年應納

某企業20032009年的盈虧(萬元)情況如下表,該企業適用的企業所得稅稅率為25%,則該企業2009年應納說得稅稅額為25%,則該企業2009年應納所得稅稅額為()。 年度 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

盈虧

一120

—50

10

30

30

40

70

A.5萬元

B.0

C.17.5萬元

D.27.5萬元

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第4題

某企業2016年度利潤總額為300萬元,其中國債利息收人為10萬元。假定該企業無其他納稅調整項目,適用的所得稅稅率為25%。該企業2016年凈利潤為()萬元。

A.300

B.227.5

C.217.5

D.290

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第5題

2019年8月1日甲公司購入乙公司股票1200萬股作為其他權益工具投資核算,每股購買價款為8元,共支付交易費用10萬元。12月31日乙公司股票收盤價格為9.2元/股。甲公司2019年適用的所得稅稅率為25%,2020年開始執行高新技術企業所得稅稅率15%,稅法規定,資產在持有期間公允價值變動不計入當期應納稅所得額。則甲公司2019年12月31日因其他權益工具投資應確認()。

A.所得稅費用1430萬元

B.所得稅費用1072.5萬元

C.其他綜合收益1224萬元

D.其他綜合收益1215.5萬元

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第6題

某產品預計單位售價12元,單位變動成本8元,固定成本總額120萬元,適用的企業所得稅稅率為25%。要實現750萬元的凈利潤,企業完成的銷售量至少應為()。

A.105

B.157.5

C.217.5

D.280

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第7題

某企業上年適用的所得稅稅率為33%,“遞延所得稅資產”科目借方余額為33萬元。本年適用的所得稅稅率
為25%,本年產生可抵扣暫時性差異30萬元,期初的暫時性差異在本期未發生轉回,該企業本年年末“遞延所得稅資產”科目余額為()萬元。

A.30

B.46.2

C.33

D.32.5

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第8題

某企業20×9年度利潤總額為315萬元,其中國債利息收入為15萬元。假定該企業無其他納稅調整項目,適用
的所得稅稅率為25%。該企業20×9年凈利潤為萬元。

A.225

B.240

C.209.4

D.236.25

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第9題

某企業2008年利潤總額為500萬元,適用的所得稅稅率為25%,當年發生的交易和事項有:取得國債利息
收入20萬元;年末計提無形資產減值準備40萬元。據此計算該企業2008年應交所得稅為()

A.120萬元 B.125萬元

C.130萬元 D.135萬元

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第10題

某企業2011年稅前會計利潤為150萬元,其中包括30萬元通過紅十字會向某災區的捐款,已知該企業適用
的企業所得稅稅率為25%,則該企業2011年應納稅額為()萬元。

A.30

B.37.5

C.40.5

D.45

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